Orden de Compra. Nº1057414-510-SE24 "CS- INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACION-REQ.72 -22.01.001.003-BDSS201710/201713-(joy)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-510-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACION-REQ.72 -22.01.001.003-BDSS201710/201713-(joy)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-41-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2997
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
Comuna Los Angeles
Impuesto 11495,798319276
Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, INTERIOR EDIFICIO, 5° PISO, LOS ÁNGELES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUEN GUSTO LTDA
Razón Social Servicios de Banqueteria Buen Gusto Ltda
R.U.T. 76.339.508-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUEN GUSTO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadInsumos coffee (alfajores) para jornada curso evos, a realizarse el día 22.10.2024Insumos coffee (sándwich) para jornada curso evos, a realizarse el día 22.10.2024 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.168
50192503
Rellenos de sándwich frescos30UnidadInsumos coffee (sándwich) para curso phtls 15 sándwich en cada jornada, a realizarse los días 23.10.2024 y 24.10.2024Insumos coffee (sándwich) para curso phtls 15 sándwich en cada jornada, a realizarse los días 23.10.2024 y 24.10.2024 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.336
Total Neto $ 60.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.496
TOTAL OC $ 72.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.