Orden de Compra. Nº1057414-633-SE19 "CONV- SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL SS.BB, 16 DIAS DE NOVIEMBRE ITEM 22-08-001"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-633-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CONV- SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL SS.BB, 16 DIAS DE NOVIEMBRE ITEM 22-08-001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1527-52-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como lo establece Ley de Presupuesto N°21.125 correspondiente al año 2019, para los Servicios de Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 127825,92
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez
Razón Social MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ
R.U.T. 9.392.172-0
Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServio de Aseo y Limpieza Extraordinario 16 días mes Noviembre 2019 (12 hrs. extras) Valeska Peña 12Servio de Aseo y Limpieza Extraordinario 16 días mes Noviembre 2019 (12 hrs. extras) Valeska Peña 12 $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServio de Aseo y Limpieza por 16 dias de Noviembre 2019, con dos puestos fijo de horarios de 10:00 a 19:00 hrs. en 4to. y 5to. piso, en dependencias de edificio Nº7 Estacionamiento la Dirección del Servicio de Salud Biobio.Servio de Aseo y Limpieza por 16 dias de Noviembre 2019, con dos puestos fijo de horarios de 10:00 a 19:00 hrs. en 4to. y 5to. piso, en dependencias de edificio Nº7 Estacionamiento la Dirección del Servicio de Salud Biobio. $ 634.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.368 $ 634.368
Total Neto $ 672.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.826
TOTAL OC $ 800.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.