Orden de Compra. Nº
1057414-672-SE19
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LIC- INSUMOS E INSTRUMENTAL CARRO DENTAL-22.04.004.005-BDSS128090(RBC)
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Bío Bío
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057414-672-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
LIC- INSUMOS E INSTRUMENTAL CARRO DENTAL-22.04.004.005-BDSS128090(RBC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057414-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
COMO LO ESTABLECE LA LEY D PRESUPUESTO AÑO 2019.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Facturación
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna
Los Angeles
Impuesto
900391
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T.
76.242.192-5
Sucursal
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
1
Unidad
INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA
INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 288.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
FÁRMACOS, DESINFECTANTES Y LÍQUIDOS
FÁRMACOS, DESINFECTANTES Y LÍQUIDOS. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 850.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850.000
$ 850.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
FRESAS, CORONAS PREFORMADAS Y ENDODONCIA
FRESAS, CORONAS PREFORMADAS Y ENDODONCIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 596.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 596.000
$ 596.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA GENERAL. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 1.564.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.564.900
$ 1.564.900
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
INSUMOS DE ODONTOLOGÍA
INSUMOS DE ODONTOLOGÍA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 358.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358.000
$ 358.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
1
Unidad
INSTRUMENTAL PARA OPERATORIA
INSTRUMENTAL PARA OPERATORIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
$ 1.082.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.082.000
$ 1.082.000
Total Neto
$ 4.738.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 900.391
TOTAL OC
$ 5.639.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.