Orden de Compra. Nº1057414-672-SE19 "LIC- INSUMOS E INSTRUMENTAL CARRO DENTAL-22.04.004.005-BDSS128090(RBC)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Bío Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057414-672-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra LIC- INSUMOS E INSTRUMENTAL CARRO DENTAL-22.04.004.005-BDSS128090(RBC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-29-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días COMO LO ESTABLECE LA LEY D PRESUPUESTO AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 900391
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1UnidadINSTRUMENTAL PARA EXODONCIAINSTRUMENTAL PARA EXODONCIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 288.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
30201903
Unidades dentales1UnidadFÁRMACOS, DESINFECTANTES Y LÍQUIDOSFÁRMACOS, DESINFECTANTES Y LÍQUIDOS. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
30201903
Unidades dentales1UnidadFRESAS, CORONAS PREFORMADAS Y ENDODONCIAFRESAS, CORONAS PREFORMADAS Y ENDODONCIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.000 $ 596.000
30201903
Unidades dentales1UnidadODONTOLOGÍA GENERAL ODONTOLOGÍA GENERAL. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 1.564.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.900 $ 1.564.900
30201903
Unidades dentales1UnidadINSUMOS DE ODONTOLOGÍAINSUMOS DE ODONTOLOGÍA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1UnidadINSTRUMENTAL PARA OPERATORIAINSTRUMENTAL PARA OPERATORIA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr $ 1.082.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.000 $ 1.082.000
Total Neto $ 4.738.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 900.391
TOTAL OC $ 5.639.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.