Orden de Compra. Nº
1057414-831-SE20
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CS. HABILITACION SALA SERVIDORES FOLIO 140465 ITEM 22.06.001(PHV)
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Bío Bío
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057414-831-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
CS. HABILITACION SALA SERVIDORES FOLIO 140465 ITEM 22.06.001(PHV)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057414-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3279
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como lo establece Ley de Presupuesto N°21.192 correspondiente al año 2020, para los Servicios de Salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Servicio Bío Bío
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Facturación
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
Comuna
Los Angeles
Impuesto
435630,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Urrutia Henriquez
Razón Social
CESAR DIONEL URRUTIA HENRIQUEZ
R.U.T.
12.062.025-8
Sucursal
Urrutia Henriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume
1
Unidad
PROVEER E INSTALAR POLIETILENO PARA MITIGAR POLVO EN EQUIPOS, DEMOLICION MURO, PICADO DE SOCALO HORMIGON, RETIRO DE ESCOMBROS, ELIOMINAR ENCHUFE ELECTRICO, DESARME Y RETIRO CIELO AMERICANO, REVESTIMIENTO DE MURO EXISTENTE, REPOCICION DE PORCELANATO.
PROVEER E INSTALAR POLIETILENO PARA MITIGAR POLVO EN EQUIPOS, DEMOLICION MURO, PICADO DE SOCALO HORMIGON, RETIRO DE ESCOMBROS, ELIOMINAR ENCHUFE ELECTRICO, DESARME Y RETIRO CIELO AMERICANO, REVESTIMIENTO DE MURO EXISTENTE, REPOCICION DE PORCELANATO.
$ 2.292.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.292.790
$ 2.292.790
Total Neto
$ 2.292.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 435.630
TOTAL OC
$ 2.728.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.