Orden de Compra. Nº1057415-179-SE22 "CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-179-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 795
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 18050,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171508
Máquinas de soldar2Unidad no definidaPASTA SOLDAR ESTAÑO 100 GRS INDEPPPASTA SOLDAR ESTAÑO 100 GRS INDEPP $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046 $ 3.046
11101712
Aleación ferrosa5Unidad no definidaLIJA FIERRO NORTON N 120LIJA FIERRO NORTON N 120 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111723
Llaves de tubo30Unidad no definidaTUBO LEDTUBO LED $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
81101801
Ingeniería plástica10Unidad no definidaTAPA CIEGA PLASTICA BLANCA TAPA CIEGA PLASTICA BLANCA $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaALARGADOR 5.0 MTS BTICINOALARGADOR 5.0 MTS BTICINO $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
Total Neto $ 95.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.