Orden de Compra. Nº1057415-217-SE24 "CS-MATERIALES FERRETERIA -REQ.#4.22.04.012 - HFCN 27363(ijf)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-217-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES FERRETERIA -REQ.#4.22.04.012 - HFCN 27363(ijf)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 985
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 90714,55
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOBRE LA FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101715
Cinta transportadora1Unidad no definidaCINTA PELIGRO 350 MTSCINTA PELIGRO 350 MTS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA ESTANCA PVC 150X15X50CAJA ESTANCA PVC 150X15X50 $ 3.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.433 $ 3.433
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaCOPLA RED BRONCE 3/4"X1/2" SOLCOPLA RED BRONCE 3/4"X1/2" SOL $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254 $ 1.254
40142323
Disco de ruptura10Unidad no definidaDISCO CORTE 4"1/2 1 MMDISCO CORTE 4"1/2 1 MM $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
27111716
Llave Torx2Unidad no definidaLLAVE PASO SOL SOL 1/2"LLAVE PASO SOL SOL 1/2" $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
27111716
Llave Torx1Unidad no definidaLLAVE PASO SOL SOL 1/2"LLAVE PASO SOL SOL 1/2" $ 6.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.329 $ 6.329
24112404
Caja10Unidad no definidaCAJA CHUQUI RECTANGULAR CAJA CHUQUI RECTANGULAR $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
27113101
Cinta pescadora10Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 5.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.570 $ 52.570
40142310
Tapa de tubería2Unidad no definidaTAPA CIEGA BLANCA TAPA CIEGA BLANCA $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466 $ 466
11121610
Maderas duras14Unidad no definidaGUARDA POLVO PINO 13X42X3 MTS.GUARDA POLVO PINO 13X42X3 MTS. $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.970 $ 25.970
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO BLANCO LITRO ESMALTE SINTETICO BLANCO LITRO $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL 1 LITROAGUARRAS MINERAL 1 LITRO $ 2.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053 $ 2.053
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO 40 MMCANDADO 40 MM $ 10.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.638 $ 10.638
40142108
Tubería de bronce3Unidad no definidaCOPLA BRONCE 1/2" SOL SOLCOPLA BRONCE 1/2" SOL SOL $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149 $ 1.149
24112209
Contenedor de paredes rectas6Unidad no definidaCONTENEDOR BASURA 240 LTSCONTENEDOR BASURA 240 LTS $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.016 $ 302.016
31161503
Clavo-tornillo10Unidad no definidaTORMILLO ROSCALATA 6X11/2"TORMILLO ROSCALATA 6X11/2" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31161503
Clavo-tornillo16Unidad no definidaTORNILLO ROSCALATA 8X11/2"TORNILLO ROSCALATA 8X11/2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31162506
Soporte de pared100Unidad no definidaTARUGO PLASTICO N° 6TARUGO PLASTICO N° 6 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCORCHETE 50/16CORCHETE 50/16 $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.614 $ 2.614
41111618
Juego bloque calibrador1Unidad no definidaJUEGO DADOS 1/2 122 PIEZASJUEGO DADOS 1/2 122 PIEZAS $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748
Total Neto $ 477.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.715
TOTAL OC $ 568.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.