Orden de Compra. Nº1057415-265-SE24 "CS-COMPRA DE EPP -REQ.#4.22.04.012 - HFCN 28250(ijf)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-265-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-COMPRA DE EPP -REQ.#4.22.04.012 - HFCN 28250(ijf)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 86511,75
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOBRE LA FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic24Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA SIN FORROGUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.264 $ 30.264
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic24Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA CON AJUSTE GUANTE CABRITILLA CON AJUSTE $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN N° 42BOTIN N° 42 $ 70.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.427 $ 70.427
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN N° 44BOTIN N° 44 $ 72.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.689 $ 72.689
53111601
Zapatos de hombre2Unidad no definidaBOTIN N° 40BOTIN N° 40 $ 64.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.412 $ 129.412
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN N° 42BOTIN N° 42 $ 62.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.197 $ 62.197
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic36Unidad no definidaGUANTE PALMA PUGUANTE PALMA PU $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definidaBUZO XL AZUL BUZO XL AZUL $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4Unidad no definidaBUZO DESECHABLE L BLANCO BUZO DESECHABLE L BLANCO $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.732 $ 4.732
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4Unidad no definidaBUZO DESECHABLE XL BLANCO BUZO DESECHABLE XL BLANCO $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660
Total Neto $ 455.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.512
TOTAL OC $ 541.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.