Orden de Compra. Nº1057415-291-SE20 "CONVENIO ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-7-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-291-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-7-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-7-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1630
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 862450,47
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INOFRMACION SOBRE FACTURACION

En el marco de la nueva ley de pago oportuno le informo que desde el 01/05/2020 los pagos de factura serán realizados directamente por la Tesorería General de la República, para agilizar este proceso usted debe cumplir con lo siguiente:

“Favor enviar productos con guía de despacho* y emitir factura sólo cuando vuestros productos hayan sido entregados en dependencias del establecimiento y así evitar que su factura sea rechazada por la no entrega de estos. Del mismo modo, cada factura debe ser  creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde,     no olvide seleccionar forma de pago a “crédito” y el archivo se envía  a la casilla de intercambio:  dipresrecepcion@custodium.com.      Para más información de cómo ingresar el numeral de orden de compra al campo 801  (este campo corresponde a la barra donde se establecen o indican  documentos de referencia asociados a la factura ahí selecciona orden de compra e ingresa el numero) ,favor  revisar el siguiente link:

  http://www.sii.cl/portales/mipyme/emision_documentos/Fact_GDE_PERIODO.html#paso04

*La emisión de guías de despacho no es requisito para los servicios.-

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez
Razón Social MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ
R.U.T. 9.392.172-0
Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPAGO PRESTACIONES SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA DEPENDENCIAS HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO NACIMIENTO, CECOSF LAUTARO Y CECOSF JULIO HEMMELMANN JUNIO 2020PAGO PRESTACIONES SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 PARA DEPENDENCIAS HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO NACIMIENTO, CECOSF LAUTARO Y CECOSF JULIO HEMMELMANN JUNIO 2020 $ 4.539.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539.213 $ 4.539.213
Total Neto $ 4.539.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.450
TOTAL OC $ 5.401.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.