Orden de Compra. Nº1057415-2929-SE26 "CS- COMPRA DE MATERIALES FABRICACION DE MUEBLES -SERVICIOS GENERALES-REQ. 1-22.04.012- HFCN 46049-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-2929-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES FABRICACION DE MUEBLES -SERVICIOS GENERALES-REQ. 1-22.04.012- HFCN 46049-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación avda julio hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 24860,74
Dirección de Envío de la Factura avda julio hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar5UnidadLija fierro - g220Lija fierro - g220 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.195 $ 2.195
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677 $ 1.677
11121611
Tablero de partículas5PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL -18MM - 1.22 X 2.44MTS.TERCIADO ESTRUCTURAL -18MM - 1.22 X 2.44MTS. $ 20.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.685 $ 101.685
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónBARNIZ MARINO ALERCE - 1 GALON BARNIZ MARINO ALERCE - 1 GALON $ 22.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.443 $ 22.443
31161508
Tornillos para madera200UnidadTORNILLO VULCANITA - X 1" 5/8TORNILLO VULCANITA - X 1" 5/8 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111903
Cepillos de carpintero1UnidadLAPIZ CARPINTEROLAPIZ CARPINTERO $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846 $ 846
Total Neto $ 130.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.861
TOTAL OC $ 155.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.