Orden de Compra. Nº1057415-2970-SE26 "CS-COMPRA INSUMOS CONVENIO TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO-REQ. 1-22.04.005.002-HFCN 47504-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-2970-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS-COMPRA INSUMOS CONVENIO TOMA DE MUESTRAS LABORATORIO-REQ. 1-22.04.005.002-HFCN 47504-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-80-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1402
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 222232,74
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amilab ltda.
Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
R.U.T. 77.700.690-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amilab ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142507
Agujas mariposa500Unidad no definidaU203049 "SANLI" MARIPOSA (SCALP) CON ADAPTADOR LUER (REMOVIBLE) 23 G X 3/4" X 7". CAJA X 100 MARIPOSAS. SE INDICA PRECIO DE 1 MARIPOSAU203049 "SANLI" MARIPOSA (SCALP) CON ADAPTADOR LUER (REMOVIBLE) 23 G X 3/4" X 7". CAJA X 100 MARIPOSAS. SE INDICA PRECIO DE 1 MARIPOSA $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía2Unidad no definida102024 "RENYLAB" TINCION HEMATOLOGICA DIFERENCIAL RAPIDA. KIT 3 X 500 ML.102024 "RENYLAB" TINCION HEMATOLOGICA DIFERENCIAL RAPIDA. KIT 3 X 500 ML. $ 50.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.046 $ 100.046
51191601
Dextrosa300Unidad no definidaU203006 -- U203005 "RENYLAB GLUC-O-TEST" GLUCOSA ORAL 75 G / 300 ML. 203006 SABOR LIMON 203005 SABOR NARANJA. SE INDICA EL VALOR DE 1 BOTELLA.,U203006 -- U203005 "RENYLAB GLUC-O-TEST" GLUCOSA ORAL 75 G / 300 ML. 203006 SABOR LIMON 203005 SABOR NARANJA. SE INDICA EL VALOR DE 1 BOTELLA., $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.100 $ 353.100
41122002
Agujas de jeringa de cromatografía2000Unidad no definidaU203036 "SANLI" AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2". CAJA X 100 AGUJAS. SE INDICA PRECIO DE 1 AGUJA. U203036 "SANLI" AGUJA MULTIPLE 21 G X 1 1/2". CAJA X 100 AGUJAS. SE INDICA PRECIO DE 1 AGUJA. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
32141012
Tubo de diodo4000Unidad no definidaU203039 "VACULAB" TUBO AL VACIO PLASTICO TAPA AMARILLA, GEL SSGT Y ACTIVADOR DE LA COAGULACION, 3,5 ML, 13 X 75 MM. CAJA X 100 TUBOS. SE INDICA PRECIO DE 1 TUBOU203039 "VACULAB" TUBO AL VACIO PLASTICO TAPA AMARILLA, GEL SSGT Y ACTIVADOR DE LA COAGULACION, 3,5 ML, 13 X 75 MM. CAJA X 100 TUBOS. SE INDICA PRECIO DE 1 TUBO $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000
Total Neto $ 1.169.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.233
TOTAL OC $ 1.391.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.