Orden de Compra. Nº1057415-2981-SE26 "CS- COMPRA DE MATERIALES PARA CALDERA-SERVICIOS GENERALES-REQ. 1-22.04.012-HFCN 47595-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-2981-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES PARA CALDERA-SERVICIOS GENERALES-REQ. 1-22.04.012-HFCN 47595-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1474
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación avda julio hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 79952
Dirección de Envío de la Factura avda julio hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes3Unidad no definidaPechera cuero caféPechera cuero café $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.740 $ 22.740
24111508
Saco de tienda100Unidad no definidaSacos para escombrosSacos para escombros $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definidaTee bronce sol sol sol 3/4"Tee bronce sol sol sol 3/4" $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.424 $ 4.424
40142108
Tubería de bronce2Unidad no definidaCodo bronce sol sol 3/4"Codo bronce sol sol 3/4" $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
11191702
Otras virutas metálicas2Unidad no definidaCopla reducción bronce 3/4" a 1/2"Copla reducción bronce 3/4" a 1/2" $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
40142317
Codo de tubería4Unidad no definidaCodo bronce sol sol 1/2"Codo bronce sol sol 1/2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31101612
Piezas moldeadas en arena de bronce4Unidad no definidaTerminal bronce he-sol 1/2"Terminal bronce he-sol 1/2" $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
31101612
Piezas moldeadas en arena de bronce4Unidad no definidaTerminal bronce hi-sol 1/2" Terminal bronce hi-sol 1/2" $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
31101612
Piezas moldeadas en arena de bronce6Unidad no definidaLija fierro - G120 Lija fierro - G120 $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778 $ 2.778
24112404
Caja1Unidad no definidaCaja porta herramientas 17" truperCaja porta herramientas 17" truper $ 17.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.313 $ 17.313
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per50Unidad no definidaMascarillas K-95 Mascarillas K-95 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
31211910
Mitones3Unidad no definidaGuantes dieléctricosGuantes dieléctricos $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
46181811
Lente de protección3Unidad no definidaLente antiparra negraLente antiparra negra $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
14111701
Papel facial3Unidad no definidaCareta facial con visorCareta facial con visor $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
31211910
Mitones24Unidad no definidaGuantes black PU - T9Guantes black PU - T9 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
31211910
Mitones24Unidad no definidaGuantes poliester LGuantes poliester L $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
31211910
Mitones24Unidad no definidaGuantes cabritilla c/ajusteGuantes cabritilla c/ajuste $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaOverol poplin azul - T/L Overol poplin azul - T/L $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaOverol poplin azul - T/XL Overol poplin azul - T/XL $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
Total Neto $ 420.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.952
TOTAL OC $ 500.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.