Orden de Compra. Nº1057415-32-SE23 "CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-DICIEMBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 21326 (JJF)) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-32-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-DICIEMBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 21326 (JJF))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 42289,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23152202
Pedestal para montones1Unidad no definidaPEDESTAL Y LAVATORIO PEDESTAL Y LAVATORIO $ 46.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.229 $ 46.229
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO DILUYENTE SINTETICO $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.163 $ 2.163
12142202
Agua pesada1Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL 1 LITROAGUARRAS MINERAL 1 LITRO $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155 $ 2.155
27111704
Enchufes3Unidad no definidaENCHUFE MACHO 10 AMPENCHUFE MACHO 10 AMP $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30103301
Moldura de aluminio42Unidad no definidaMOLDUTA AISLAPOLMOLDUTA AISLAPOL $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.088 $ 95.088
24121802
Latas de pintura o barniz4Unidad no definidaBARNIZ COLOR ROBLE LITRO BARNIZ COLOR ROBLE LITRO $ 5.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad no definidaADHESIVO MONTAJE ADHESIVO MONTAJE $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.804 $ 36.804
23153306
Brocha de corte2Unidad no definidaBROCHA 1 1/2"BROCHA 1 1/2" $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
27111716
Llave Torx1Unidad no definidaLLAVE JARDIN CORTE RAPIDO 1/2"LLAVE JARDIN CORTE RAPIDO 1/2" $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
Total Neto $ 222.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.289
TOTAL OC $ 264.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.