Orden de Compra. Nº1057415-364-SE25 "CS- COMPRA DE MATERIALES TRABAJO ESTACIONAMIENTO - SERVICIOS GENERALES- REQ. 11-22.04.012-HFCN 38333-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-364-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES TRABAJO ESTACIONAMIENTO - SERVICIOS GENERALES- REQ. 11-22.04.012-HFCN 38333-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1984
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación avda julio hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 9584,9378273597
Dirección de Envío de la Factura avda julio hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACIONCada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171803
Rueda voladora6Unidad no definidaRueda portón c/base 3. Rueda portón c/base 3. $ 6.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.342 $ 39.343
23101521
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam1Unidad no definidaElectrodo 6010 - 3/32"Electrodo 6010 - 3/32" $ 8.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079 $ 8.079
23131703
Discos de cabbing6Unidad no definidaDisco corte - 4" 1/2 x 1.0 mm. Disco corte - 4" 1/2 x 1.0 mm. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
Total Neto $ 50.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.585
TOTAL OC $ 60.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.