Orden de Compra. Nº1057415-37-SE23 "CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-DICIEMBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 21335 (JJF))"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-37-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-DICIEMBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 21335 (JJF))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 58
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 20154,63
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 2 1/2"BROCHA 2 1/2" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
31161815
Golillas de tope4Unidad no definidaTOPE PUERTA CON TARUGO TOPE PUERTA CON TARUGO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJA MADERA G 150LIJA MADERA G 150 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO VULCANITA 6 X 1 5/8"TORNILLO VULCANITA 6 X 1 5/8" $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31161503
Clavo-tornillo700Unidad no definidaTORNILLO BROCA 6X1" TORNILLO BROCA 6X1" $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31161503
Clavo-tornillo600Unidad no definidaTORNILLO LENTEJA PARA BROCA 8X3/4"TORNILLO LENTEJA PARA BROCA 8X3/4" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO VULCANITA 6X1 5/8" TORNILLO VULCANITA 6X1 5/8" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTORNILLO VULCANITA 8X2 1/2"TORNILLO VULCANITA 8X2 1/2" $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
23231402
Sierra cero3Unidad no definidaHOJA SIERRA 12"HOJA SIERRA 12" $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
27111508
Sierras1Unidad no definidaSERRUCHO 22"SERRUCHO 22" $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
42151504
Barniz dental1Unidad no definidaBARNIZ ALERCE GALONBARNIZ ALERCE GALON $ 20.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
46171501
Candados2Unidad no definidaCANDADO 40 MMCANDADO 40 MM $ 10.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.876 $ 20.876
31161503
Clavo-tornillo700Unidad no definidaTORNILLO VULCANITA 6 X 1"TORNILLO VULCANITA 6 X 1" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
Total Neto $ 106.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.155
TOTAL OC $ 126.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.