Orden de Compra. Nº1057415-399-SE22 "CS-Artículos de ferretería-HFC NACTO (Mayo 2022)-REQ.22-22.04.012-HFCN18143-ID 1057415-17-LP20 (ccv)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-399-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2022
Nombre de la Orden de Compra CS-Artículos de ferretería-HFC NACTO (Mayo 2022)-REQ.22-22.04.012-HFCN18143-ID 1057415-17-LP20 (ccv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 56969,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Información sobre facturación

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables12Unidad no definidaGUANTE BLACK PU T/9GUANTE BLACK PU T/9 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
46181504
Guantes protectores4Unidad no definidaGUANTE ESPECIAL ALTA TEMPERATURAGUANTE ESPECIAL ALTA TEMPERATURA $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.572 $ 268.572
31211910
Mitones20ParGUANTE CABRITILLA SIN FORROGUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
Total Neto $ 299.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.970
TOTAL OC $ 356.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.