Orden de Compra. Nº1057415-445-SE21 "CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-445-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3256
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 220336,1334
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

La factura debe ser  creada en formato xml, asociar OC campo 801, seleccionar pago a crédito y asociada al correo dipresrecepcion@custodium.com.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura3Unidad no definidaMANTENCION Y REPARACION DE ELECTROBOMBAMANTENCION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.665 $ 1.159.664
Total Neto $ 1.159.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.336
TOTAL OC $ 1.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.