Orden de Compra. Nº1057415-491-SE25 "CS- COMPRA DE MATERIALES INSTALACION TECHO SALA 13 Y 5 -SSGG- REQ. 11-22.04.012-HFCN 39505-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-491-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES INSTALACION TECHO SALA 13 Y 5 -SSGG- REQ. 11-22.04.012-HFCN 39505-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2594
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación avda julio hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 230065,87
Dirección de Envío de la Factura avda julio hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo500Unidad no definidatornillo cabeza de lenteja 8 x 1/2 PUNTA BROCA tornillo cabeza de lenteja 8 x 1/2 PUNTA BROCA $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
23153306
Brocha de corte10Unidad no definidaDISCO CORTE 4" 1/2 X2,5 MMDISCO CORTE 4" 1/2 X2,5 MM $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaTORNILLO LENTEJATORNILLO LENTEJA $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23153303
Brocas o herramientas de moldeado4Unidad no definidaBROCA SDS 8MMBROCA SDS 8MM $ 4.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.964 $ 18.964
30103301
Moldura de aluminio35Unidad no definidaMOLDURA AISLAPOL CB510NMOLDURA AISLAPOL CB510N $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950
30103604
Revestimiento o láminas de madera50Unidad no definidaREVESTIMIENTO PVC BLANCO 4000*250*7,5 MMREVESTIMIENTO PVC BLANCO 4000*250*7,5 MM $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500
31161725
Tuercas abrazaderas500Unidad no definidaCLIP UNION REVESTIMIENTOCLIP UNION REVESTIMIENTO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31162001
Puntas6Unidad no definidaPUNTA PH2 LARGAPUNTA PH2 LARGA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidaTARUGO 8 MM MADERATARUGO 8 MM MADERA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento8Unidad no definidaADHESIVO AGOREX 60ADHESIVO AGOREX 60 $ 12.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.208 $ 101.208
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo20Unidad no definidaestructural omega 35x38x15x8x0x0,85x6estructural omega 35x38x15x8x0x0,85x6 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
27112802
Hojas de sierra3Unidad no definidahoja de sierra "12"hoja de sierra "12" $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo5Tiraperfil T union poliuretanoperfil T union poliuretano $ 11.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.565 $ 56.565
20111614
Brocas para perforadoras industriales2Unidad no definidabroca metal 6mm broca metal 6mm $ 3.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
26112105
Sistemas de frenado eléctrico4Unidad no definidaequipo alta eficienciaequipo alta eficiencia $ 30.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.140 $ 121.140
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definidaTornillo lenteja p/broca - 8 x 3/4".Tornillo lenteja p/broca - 8 x 3/4". $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 1.210.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.066
TOTAL OC $ 1.440.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.