Orden de Compra. Nº1057415-497-SE25 "CS- COMPRA DE MATERIALES REPARACION LLAVE -SSGG- REQ. 11-22.04.012-HFCN 40188-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-497-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- COMPRA DE MATERIALES REPARACION LLAVE -SSGG- REQ. 11-22.04.012-HFCN 40188-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2606
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación avda julio hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 10550,13
Dirección de Envío de la Factura avda julio hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidasoldadura estaño 50% indepp - 500grssoldadura estaño 50% indepp - 500grs $ 19.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.243 $ 19.243
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad no definidapasta de soldar estaño indep - 100grspasta de soldar estaño indep - 100grs $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidacañeria cobre l - 1/2 x 6.0mtscañeria cobre l - 1/2 x 6.0mts $ 31.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
30101811
Conductos de bronce2Unidad no definidaterminal bronce he-sol 1/2"terminal bronce he-sol 1/2" $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
11101715
Cobre2Unidad no definidaterminal cobre hi-sol - 1/2"terminal cobre hi-sol - 1/2" $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710
Total Neto $ 55.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.550
TOTAL OC $ 66.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.