Orden de Compra. Nº1057415-624-SE24 "CS- MATERIALES FERRETERIA-REQ.4-22.04.012-HFCN 31849 (ijf)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-624-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES FERRETERIA-REQ.4-22.04.012-HFCN 31849 (ijf)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 56647,93
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181703
Máscara de soldador3Unidad no definidaMASCARA FACIAL MASCARA FACIAL $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA GUANTE CABRITILLA $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables36Unidad no definidaGUANTE PALMA PUGUANTE PALMA PU $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables17Unidad no definidaGUANTE CABRITILLAGUANTE CABRITILLA $ 2.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.375 $ 40.375
42131501
Pecheras para pacientes2Unidad no definidaPECHERA CUERO SOLDAR PECHERA CUERO SOLDAR $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaBOTIN Nª41BOTIN Nª41 $ 71.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.388 $ 71.388
46181703
Máscara de soldador1Unidad no definidaMASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLEMASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE $ 13.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.408 $ 13.408
53102102
Overol y sobretodo para hombre5Unidad no definidaOVEROL AZUL LOVEROL AZUL L $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
53102102
Overol y sobretodo para hombre4Unidad no definidaOVEROL AZUL XLOVEROL AZUL XL $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.856
Total Neto $ 298.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.648
TOTAL OC $ 354.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.