Orden de Compra. Nº1057415-670-SE24 "CS-MATERIAL DIFUSION HOSPITAL AMIIGO-REQ#1797-22.04.001- HFCN 32486-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-670-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIAL DIFUSION HOSPITAL AMIIGO-REQ#1797-22.04.001- HFCN 32486-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-48-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3356
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 63769,7456
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Elena Muñoz Henriquez
Razón Social ROSA ELENA MUÑOZ HENRÍQUEZ
R.U.T. 6.294.220-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa Elena Muñoz Henriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1100Unidad no definidaTRIPTICO MEDICINATRIPTICO MEDICINA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones200Unidad no definidaTRIPTICO LEY MILATRIPTICO LEY MILA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
60101201
Adhesivos de seguimiento bíblicos900Unidad no definidaSTICKERS DE PROMOCION STICKERS DE PROMOCION $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.630
Total Neto $ 335.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.770
TOTAL OC $ 399.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.