Orden de Compra. Nº1057415-696-SE21 "ONVENIO ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-7-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-696-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ONVENIO ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-7-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-7-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4793
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 689958,6554607
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

Cada factura debe ser  creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde,     no olvide seleccionar forma de pago a “crédito” y el archivo se envía  a la casilla de intercambio:  dipresrecepcion@custodium.com”.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez
Razón Social MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ
R.U.T. 9.392.172-0
Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPAGO PRESTACIONES SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021 SERVICO PARA DEPENDENCIAS HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO NACIMIENTO, CECOSF LAUTARO Y CECOSF JULIO HEMMELMANN PAGO PRESTACIONES SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 24 DE NOVIEMBRE 2021 SERVICO PARA DEPENDENCIAS HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO NACIMIENTO, CECOSF LAUTARO Y CECOSF JULIO HEMMELMANN $ 3.631.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.631.361 $ 3.631.361
Total Neto $ 3.631.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.959
TOTAL OC $ 4.321.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.