Orden de Compra. Nº1057415-699-AG24 "CA-COMPRA INSUMOS LAVANDERIA-REQ. 4 2204007001-HFCN 32679-ijf"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-699-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CA-COMPRA INSUMOS LAVANDERIA-REQ. 4 2204007001-HFCN 32679-ijf
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 100320
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GREEN POINT
Razón Social GREEN POINT DETERGENTES LIMITADA
R.U.T. 77.956.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GREEN POINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes8BidónBIDONES DE 20 LITROS DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO BIDONES DE 20 LITROS DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
12141901
Cloro Cl4BidónBIDONES DE 20 LITROS DE CLORO LIQUIDO BIDONES DE 20 LITROS DE CLORO LIQUIDO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
52141607
Suavizantes de ropa6BidónBIDONES DE 20 LITROS SUAVIZANTE LIQUIDOBIDONES DE 20 LITROS SUAVIZANTE LIQUIDO $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
73152003
Servicios de Rellenado de Pasta2BaldePASTA DE 20 KGPASTA DE 20 KG $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 528.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.320
TOTAL OC $ 628.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.956.280-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.156.409-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.