Orden de Compra. Nº1057415-704-SE24 "CS- MATERIALES FERRETERIA SALA CUNA -REQ.4-22.04.012-HFCN 32415-IJF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-704-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES FERRETERIA SALA CUNA -REQ.4-22.04.012-HFCN 32415-IJF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-34-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 354919,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141634
Válvulas de retención a bisagra30Unidad no definidaBISAGRA RETEN 35 MM MUEBLE RECTA BISAGRA RETEN 35 MM MUEBLE RECTA $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670
11121603
Troncos13Unidad no definidaMELAMINA COIGUE 18X152X240MELAMINA COIGUE 18X152X240 $ 50.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.409 $ 656.409
11121603
Troncos7Unidad no definidaMELAMINA 15MM PERAL MELAMINA 15MM PERAL $ 50.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.451 $ 353.451
11121611
Tablero de partículas6PlanchaCHOLGUAN DURULAC 2,4MMX1,52X2,44 MTCHOLGUAN DURULAC 2,4MMX1,52X2,44 MT $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
11121603
Troncos15PlanchaMELAMINA BLANCA 15MMX183X250 MELAMINA BLANCA 15MMX183X250 $ 50.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.395 $ 757.395
Total Neto $ 1.867.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 354.919
TOTAL OC $ 2.222.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.