Orden de Compra. Nº1057415-745-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-33-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-745-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057415-33-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-33-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4946
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 173594,774011299
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIERA VALENTINA RIOSECO MUNOZ
Razón Social JAVIERA VALENTINA RIOSECO MUNOZ
R.U.T. 19.049.858-1
Sucursal JAVIERA VALENTINA RIOSECO MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26141911
Medidores de actividad del calibrador de isótopos102UnidadTALLERES ACTIVIDAD FISICA REALIZADAS POR KINESIOLOGO12.500 pesos por cada taller que se realice. $ 11.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.426 $ 1.128.426
85121612
Servicios ortopédicos67UnidadEVALUACIONES INICIALES Y FINALES POR KINESIOLOGO3.500 pesos por cada evaluación que se realice. $ 3.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.499 $ 207.499
Total Neto $ 1.335.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 173.595
TOTAL OC $ 1.509.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.