Orden de Compra. Nº1057415-758-SE21 "CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-758-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA LIC 1057415-17-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5109 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 37386,87
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122708
Vías de paso de la tubería de taladro10Unidad no definidaGUANTE BLACK PU T/9 GUANTE BLACK PU T/9 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
26121610
Cable de bronce24Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA SIN FORROGUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.264 $ 30.264
11101715
Cobre1Unidad no definidaBOTIN EDELBROCK Nº37 ED 106 P/ACEROBOTIN EDELBROCK Nº37 ED 106 P/ACERO $ 53.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.235 $ 53.235
15111505
Butano2Unidad no definidaBOTIN EDELBROCK Nº 37 ED 106 P/ACEROBOTIN EDELBROCK Nº 37 ED 106 P/ACERO $ 53.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.394 $ 107.394
Total Neto $ 196.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.387
TOTAL OC $ 234.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.