Orden de Compra. Nº1057415-789-SE22 "CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-OCTUBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 20469-(JJF))"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-789-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CS-ARTICULO DE FERRETERIA-HFCNACTO-OCTUBRE 2022 -REQ.22-22.04.012-HFCN 20469-(JJF))
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-17-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3920
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Comunitario y Familiar de Nacimiento
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación Av. Julio Hemmelmann 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 34081,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Julio Hemmelmann 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION SOBRE FACTURACION

Cada factura debe ser creada en formato xml y en el campo 801 indicar la orden de compra a la cual corresponde, no olvide seleccionar forma de pago a crédito y el archivo se envía a la casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162123
Tejidos de cinta4Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
39111810
Interruptor de lámpara40Unidad no definidaPARTIDOR S10 4-65WPARTIDOR S10 4-65W $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
42281606
Fumigadores de gas médicos12Unidad no definidaFUMIGADOR ATOMIZADOR 1/2 LITROFUMIGADOR ATOMIZADOR 1/2 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27111716
Llave Torx1Unidad no definidaMONOMANDO DUCHAMONOMANDO DUCHA $ 57.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.059 $ 57.059
46171517
Tapas para cerradura1Unidad no definidaCERRADURA SOBREPONERCERRADURA SOBREPONER $ 35.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.119 $ 35.119
23153036
Placas de cerrojo1Unidad no definidaCERROJOCERROJO $ 7.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.559 $ 7.559
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADO 40 MMCANDADO 40 MM $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
40142317
Codo de tubería2Unidad no definidaCODO PVC 40 MMCODO PVC 40 MM $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682 $ 682
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaADHESIVO PVC 60 CC S/RAPIDO ADHESIVO PVC 60 CC S/RAPIDO $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335
20121506
Protectores de rosca del tubo de perforar2Unidad no definidaTUBO PVC 40 MMTUBO PVC 40 MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 179.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.081
TOTAL OC $ 213.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.