Orden de Compra. Nº1057417-10705-SE26 "SG FVS LP MANT MANTENCION PREVENTIVA GRUPOS ELECTRÓGENOS PRIMER PERIODO, ABRIL 2026. MEMO N°418.618."
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-10705-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SG FVS LP MANT MANTENCION PREVENTIVA GRUPOS ELECTRÓGENOS PRIMER PERIODO, ABRIL 2026. MEMO N°418.618.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-295-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6322 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 2105534,4
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diperk Concepción
Razón Social DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C
R.U.T. 93.641.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diperk Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA PRIMER PERIODO 2026 A GRUPOS ELECTRÓGENOS, DE ACUERDO A FORMULARIO ECONÓMICO ADJUNTO.MANTENCIÓN PREVENTIVA PRIMER PERIODO 2026 A GRUPOS ELECTRÓGENOS, DE ACUERDO A FORMULARIO ECONÓMICO ADJUNTO. $ 11.081.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.081.760 $ 11.081.760
Total Neto $ 11.081.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.105.534
TOTAL OC $ 13.187.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.