Orden de Compra. Nº1057417-11050-AG22 "IG msp AG Folios 156671,156676,156680 y 156683"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-11050-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra IG msp AG Folios 156671,156676,156680 y 156683
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20005
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 88064,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GL&BG
Razón Social GL&BG SPA
R.U.T. 77.289.118-0
Sucursal GL&BG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2Unidad501-0180 CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL, BOTELLA DE 1 LITRO, ADJUNTAR IMAGEN  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47131810
Productos para lavar platos2Unidad501-0023 LAVALOZA, BOTELLA DE 750 ML  $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
47131810
Productos para lavar platos2Unidad501-0019 LIMPIADOR EN CREMA, BOTELLA DE 750 ML  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20Unidad501-0091 JABON SOFTCARE ALL PURPOSE DE 1.3 LT. PARA DISPENSADOR  $ 8.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200
14111701
Papel facial40Paquete501-0194 PAÑUELOS DESECHABLES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131603
Esponjas2Paquete501-0046 ROLLO DE ACERO, MAGO PADS 6 ROLLITOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111704
Papel higiénico480Rollo501-0034 PAPEL HIGIENICO ROLLO  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.720 $ 138.720
14111703
Toallas de papel150Rollo501-0039 TOALLA DE PAPEL DE 24 METROS, TIPO ELITE  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131803
Desinfectantes domésticos18Frasco501-0229 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES ORIGINAL, TIPO LYSOFORM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
10191509
Insecticidas4Frasco501-0028 INSECTICIDA AEROSOL, CASA Y JARDIN  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 463.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.064
TOTAL OC $ 551.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.