Orden de Compra. Nº
1057417-11050-AG22
"
IG msp AG Folios 156671,156676,156680 y 156683
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-11050-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
IG msp AG Folios 156671,156676,156680 y 156683
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20005
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
88064,24
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GL&BG
Razón Social
GL&BG SPA
R.U.T.
77.289.118-0
Sucursal
GL&BG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
501-0180 CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL, BOTELLA DE 1 LITRO, ADJUNTAR IMAGEN
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
501-0023 LAVALOZA, BOTELLA DE 750 ML
$ 888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.776
$ 1.776
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad
501-0019 LIMPIADOR EN CREMA, BOTELLA DE 750 ML
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
20
Unidad
501-0091 JABON SOFTCARE ALL PURPOSE DE 1.3 LT. PARA DISPENSADOR
$ 8.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.200
$ 173.200
14111701
Papel facial
40
Paquete
501-0194 PAÑUELOS DESECHABLES
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47131603
Esponjas
2
Paquete
501-0046 ROLLO DE ACERO, MAGO PADS 6 ROLLITOS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
14111704
Papel higiénico
480
Rollo
501-0034 PAPEL HIGIENICO ROLLO
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.720
$ 138.720
14111703
Toallas de papel
150
Rollo
501-0039 TOALLA DE PAPEL DE 24 METROS, TIPO ELITE
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131803
Desinfectantes domésticos
18
Frasco
501-0229 DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES ORIGINAL, TIPO LYSOFORM
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
10191509
Insecticidas
4
Frasco
501-0028 INSECTICIDA AEROSOL, CASA Y JARDIN
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
Total Neto
$ 463.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.064
TOTAL OC
$ 551.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.