Orden de Compra. Nº1057417-11194-SE24 "IP MMA LP MANT (CS) CLP MANT (CS) CONVENIO RETIRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN CORTINA TIPO ROLLER, MES DE ABRIL DEL 2024 SOL. ADQ. N°262.510"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-11194-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra IP MMA LP MANT (CS) CLP MANT (CS) CONVENIO RETIRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN CORTINA TIPO ROLLER, MES DE ABRIL DEL 2024 SOL. ADQ. N°262.510
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-170-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 443461,71
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERESA RIOS AGUILERA
Razón Social TERESA DE JESÚS RÍOS AGUILERA
R.U.T. 9.021.381-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERESA RIOS AGUILERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1GlobalPAGO SERVICIOS CONVENIO CORTINAS TIPO ROLLER, MES ABRIL SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO.PAGO SERVICIOS CONVENIO CORTINAS TIPO ROLLER, MES ABRIL SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO. $ 2.334.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.009 $ 2.334.009
Total Neto $ 2.334.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.462
TOTAL OC $ 2.777.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.