Orden de Compra. Nº1057417-1129-SE20 "IG erp LP Compra Timbres, Folio 30519"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1129-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra IG erp LP Compra Timbres, Folio 30519
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 954825-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1514
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 5253,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ONECIMA
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRABADOS CECILIA ONECIMA
R.U.T. 76.388.288-8
Sucursal CECILIA ONECIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121701
Timbres para estampar1Unidad no definida500-0195 TIMBRE AUTOMÁTICO 38X14 MM RECTANGULAR (Sol.30284)500-0195 TIMBRE AUTOMÁTICO 38X14 MM RECTANGULAR (Sol.30284) $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
60121701
Timbres para estampar1Unidad no definida500-0250 TIMBRE REDONDO 40X40 (Sol. 30519)500-0250 TIMBRE REDONDO 40X40 (Sol. 30519) $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
Total Neto $ 27.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.254
TOTAL OC $ 32.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.