Orden de Compra. Nº1057417-1133-SE22 "IG msp LP Pedido 3 Compra Insumos de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1133-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 3 Compra Insumos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1732
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.395 año 2022, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 60089,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOTEC CHILE S.A.
Razón Social BIOTEC CHILE S A
R.U.T. 96.025.000-1
Sucursal BIOTEC CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas336Unidad501-0229 DESINFECTANTE LYSOFORM501-0229 DESINFECTANTE LYSOFORM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400
47131706
Aparatos ambientadores de aire14Frasco501-0028 RAID CASA Y JARDIN 501-0028 RAID CASA Y JARDIN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
Total Neto $ 316.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.089
TOTAL OC $ 376.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.