Orden de Compra. Nº
1057417-11347-AG26
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IG msp AG Pedido Mayo, Compra insumos de aseo
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-11347-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
IG msp AG Pedido Mayo, Compra insumos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
700501,5
Dirección de Envío de la Factura
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Floydan EIRL
Razón Social
COMERCIAL FLOIDAMIA CARDENAS E.I.R.L.
R.U.T.
77.040.923-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Floydan EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131628
Shampoo
3
Bidón
501-0352 SHAMPOO PARA AUTOS, SUBIR FICHA CON IMAGEN PARA EVALUACIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO 6 MESES 22.04.007.002
SHAMPOO PARA AUTOS 5 LT
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Balde
501-0443 BALDE DE TOALLAS DESINFECTANTES Y SANITIZANTES DE 400 UDS SUBIR FICHA CON IMAGEN PARA EVALUACIÓN, DESPACHO PARCIALIZADO (DOS DESPACHOS) 22.04.007.002
BALDE DE TOALLAS DESINFECTANTES Y SANITIZANTES DE 400 UDS
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.850
$ 194.850
24111503
Bolsas de plástico
300
Unidad
501-0280 BOLSA PLÁSTICA DE 70 X 90 COLOR AMARILLA, SUBIR FICHA CON IMAGEN PARA EVALUACIÓN 22.04.014
BOLSA PLÁSTICA DE 70 X 90 COLOR AMARILLA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47131615
Escobillones
30
Unidad
501-0082 ESCOBILLA DE LAVAR, TIPO PLANCHA, SUBIR IMAGEN PARA EVALUACIÓN 22.04.007.002
ESCOBILLA DE LAVAR, TIPO PLANCHA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131603
Máquinas de afeitar
3000
Unidad
501-0074 MAQUINA DE AFEITAR, SCHICK XTREME 3 SENSIBLE (LA VERDE), SUBIR IMAGEN PARA EVALUACIÓN, DESPACHO PARCIALIZADO (DOS DESPACHOS) 22.04.007.002
MAQUINA DE AFEITAR, SCHICK XTREME 3 SENSIBLE (LA VERDE)
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400.000
$ 2.400.000
53131628
Shampoo
120
Unidad
501-0223 SHAMPOO GRANDE, DE 400 ML APROX. SUBIR IMAGEN PARA EVALUACIÓN, DESPACHO PARCIALIZADO (EN DOS DESPACHOS) 22.04.007.002
SHAMPOO GRANDE, DE 400 ML APROX o SIMILAR CALIDAD A LA IMAGEN
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Litro
501-0318 DESINFECTANTE PARA VERDURAS, TIPO SUMA EDEN, FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO 6 MESES 22.04.007.002
DESINFECTANTE PARA VERDURAS, TIPO SUMA EDEN
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
47131805
Limpiadores de uso general
120
Litro
501-0025 HIPOCLORITO DE SODIO 10% ESTABILIZADO, ENVASE DE 1 LITRO, SUBIR FICHA CON IMAGEN PARA EVALUACIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMO 6 MESES 22.04.007.002
HIPOCLORITO DE SODIO 10% ESTABILIZADO, ENVASE DE 1 LITRO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
46181504
Guantes protectores
5
Par
501-0321 GUANTES NITRILO TALLA S (CHICO), COLOR VERDE, FORMATO INDIVIDUAL 22.04.007.002
GUANTES NITRILO TALLA S (CHICO), COLOR VERDE, FORMATO INDIVIDUAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 3.686.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 700.502
TOTAL OC
$ 4.387.352
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.