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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-1149-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IC GVSM LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-146-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
124070 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Citurra |
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Razón Social |
CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO
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R.U.T. |
12.106.270-4 |
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Sucursal |
Citurra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 8 | Unidad | 308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
| 308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
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$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.000
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$ 184.000
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 1 | Unidad no definida | 308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
| 308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
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$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 20 | Unidad no definida | 308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
| 308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
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$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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85122005
| Servicios de ortodoncia | 3 | Unidad no definida | 308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
| 308-0065 DISYUNTOR HYRAX MODIFICADO TIPO MARIPOSA
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$ 42.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 653.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.070
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$ 777.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.