Orden de Compra. Nº1057417-11542-SE19 "IC PRO MAT TD 7279 PROTESIS REMOVIBLES DICIEMBRE 2"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-11542-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra IC PRO MAT TD 7279 PROTESIS REMOVIBLES DICIEMBRE 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21340
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1669720
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Razón Social OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDANA
R.U.T. 10.502.616-1
Sucursal OSCAR ENRIQUE ARAYA SALDAÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad no definidaREPARACION DE PROTESIS DENTALES COD:300-2450REPARACION DE PROTESIS DENTALES COD:300-2450 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios96Unidad no definidaPRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS COD:300-2448PRÓTESIS DENTALES ACRÍLICAS COD:300-2448 $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696.000 $ 3.696.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios79Unidad no definidaPROTESIS DENTALES METALICAS COD:300-2449PROTESIS DENTALES METALICAS COD:300-2449 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.056.000 $ 5.056.000
Total Neto $ 8.788.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.669.720
TOTAL OC $ 10.457.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.