Orden de Compra. Nº
1057417-11548-SE22
"
IC CCB LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO NOVIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-11548-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
IC CCB LP 1057417-146-LP21 PRO, CONSUMO NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-146-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20894
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“El Documento de cobro será pagado por la Tesorería General de la República de acuerdo a Oficio Circular N° 9 emitido por Director de Presupuestos, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta informada por el proveedor dentro del plazo de 45
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
203110
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Citurra
Razón Social
CLAUDIO EUGENIO ITURRA BASOALTO
R.U.T.
12.106.270-4
Sucursal
Citurra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia
4
Unidad
308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
308-0061 BARRA PALATINA SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.000
$ 92.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad
308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
308-0060 BARRA LINGUAL SOLDADA A BANDAS
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad
308-0066 ARCO DELAIRE
308-0066 ARCO DELAIRE
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad
308-0123 DISYUNTOR MCNAMARA
308-0123 DISYUNTOR MCNAMARA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad
308-0112 MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO
308-0112 MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
85122005
Servicios de ortodoncia
1
Unidad
308-0110 DISYUNTOR HYRAX CON GANCHOS PARA MASCARA DE TRACCION FRONTAL
308-0110 DISYUNTOR HYRAX CON GANCHOS PARA MASCARA DE TRACCION FRONTAL
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
85122005
Servicios de ortodoncia
26
Unidad
308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
308-0059 PLACA DE CONTENCION ESTAMPADA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416.000
$ 416.000
85122005
Servicios de ortodoncia
2
Unidad
308-0062 PLACA ACTIVA CON TORNILLO
308-0062 PLACA ACTIVA CON TORNILLO
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
85122005
Servicios de ortodoncia
14
Unidad
308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
308-0056 PLACAS DE CONTENCION TIPO HAWLEY
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.000
$ 322.000
Total Neto
$ 1.069.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 203.110
TOTAL OC
$ 1.272.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.