Orden de Compra. Nº1057417-1157-SE22 "IG msp LP, Pedido 3 compra insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1157-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra IG msp LP, Pedido 3 compra insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7691
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.395 año 2022, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 88964,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl24Unidad501-0026 DESINF.EN TABLETA W C PASTILLA AZUL WC IGENIX X 48 GRS Formato de venta: Caja de 12 unidades $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
53131608
Jabones36Unidad501-0102 JABÓN TOCADOR JABON REXONA BARRA X 90 GRS Formato de venta: Display de 2 Pack de 3 unidades cada uno. $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.108 $ 18.108
47131603
Esponjas53Unidad501-0046 MAGO PADS X 6 RO.MAGO PADS SJABON BOLSA Formato de venta: Bolsa de 10 paquetitos de 6 unidades cada uno. $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.658 $ 41.658
12352310
Siliconas12Unidad501-0312 RENOVADOR DE GOMA (NEUMÁTICOS) TEAM X 650 cc (Caja de 12 unidades)RENOVADOR DE NEUMÁTICOS TEAM X 650 Formato de venta: Caja de 12 unidades $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
53131603
Máquinas de afeitar792Unidad501-0074 MAQUINA DE AFEITAR SCHICK XTREME 3 NORMAL. Display de 12 unidades. SCHICK XTREME 3 NORMAL. Formato de venta: Display de 12 unidades. 464 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.488 $ 367.488
Total Neto $ 468.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.964
TOTAL OC $ 557.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.