Orden de Compra. Nº1057417-1162-SE22 "IG msp LP Pedido 3, COMPRA INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1162-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 3, COMPRA INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2330
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.395 año 2022, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 14613,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes2Unidad501-0170 DESODORANTE AMB. BOLSA P/ VEHÍCULO501-0170 Aromatizador para vehículo de 5 gr, bolsa, similar a pino aromático. $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.574
47131602
Paños de limpieza absorbente10Unidad501-0338 PAÑO ABSORBENTE SECO 501-0338 Paño celulosa amarillo absorbente seco, de 38 x 38 cm. $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
12161902
Detergentes surfactantes3000Unidad501-0212 Guante desechable de polietileno transparente, cofrado, medida universal, ambidiestro, caja de 100 uds.501-0212 Guante desechable de polietileno transparente, cofrado, medida universal, ambidiestro, caja de 100 uds. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 76.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.614
TOTAL OC $ 91.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.