Orden de Compra. Nº1057417-1214-SE19 "IG gbs LP Transporte de ajuares. Febrero 2019."
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1214-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra IG gbs LP Transporte de ajuares. Febrero 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 954825-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. DE INS. GENERALES DEPTO. ABASTECIMIENTO CAVRR
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04964 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Partida: Ministerio de Salud, Glosa 02 Subtítulo 22 “Bienes y servicios de consumo”, letra d 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 86450
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES VALDEBENITO
Razón Social VICTORINO ALEJANDRO VALDEBENITO DIAZ
R.U.T. 10.742.843-7
Sucursal TRANSPORTES VALDEBENITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte7UnidadTraslado de ajuares en camión. Febrero 2019.Traslado de ajuares en camión. Febrero 2019. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
Total Neto $ 455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.450
TOTAL OC $ 541.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.