Orden de Compra. Nº1057417-1436-SE21 "IP JUM LP (CS) ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS ENERO 2021 (SOL 60.246)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1436-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2021
Nombre de la Orden de Compra IP JUM LP (CS) ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS ENERO 2021 (SOL 60.246)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-77-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2361
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.289 año 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 9042594,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPASS CATERING S.A.
Razón Social COMPASS CATERING S A
R.U.T. 96.651.910-k
Sucursal COMPASS CATERING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10570UnidadServicio de Alimentación Institucional, Almuerzo, periodo del 01 al 31 de Enero 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación.Servicio de Alimentación Institucional, Almuerzo, periodo del 01 al 31 de Enero 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación. $ 2.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.408.010 $ 27.408.010
93131608
Servicios de suministro de alimentos7637UnidadServicio de Alimentación Institucional, Cena, periodo del 01 al 31 de Enero 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación.Servicio de Alimentación Institucional, Cena, periodo del 01 al 31 de Enero 2021. Se adjunta Prefactura y Pauta de Evaluación. $ 2.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.184.591 $ 20.184.591
Total Neto $ 47.592.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.042.594
TOTAL OC $ 56.635.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.