Orden de Compra. Nº1057417-150-SE20 "IG gbs LP Servicio de Almacenamiento de doc. Dic. 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-150-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra IG gbs LP Servicio de Almacenamiento de doc. Dic. 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-177-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.192 año 2020. Según normativa.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1360469,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos4497UnidadAlmacenamiento de cajas, valor unitario neto 0,055 UF. Valor UF al 31 de diciembre 2019 $28.309,94.-Bodegaje por caja. $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.001.829 $ 7.001.829
81112006
Servicios de almacenamiento de datos28UnidadEvento, entrega o retiro de documentación (traslado de hasta 30 cajas), valor unitario neto 0,20 UF. Valor UF al 31 de diciembre 2019 $28.309,94.-Logística por cada evento. $ 5.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.536 $ 158.536
Total Neto $ 7.160.365
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.360.469
TOTAL OC $ 8.520.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.