Orden de Compra. Nº1057417-1714-SE21 "IC GVSM TD (CS) 1740, PEDIDO MARZO INSUMOS ODONTOL"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1714-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra IC GVSM TD (CS) 1740, PEDIDO MARZO INSUMOS ODONTOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3185
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Ppto. 2021 N°21.289 del 16.12.20 que establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 58406
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodent SpA
Razón Social Servicios y Asesorias Odontologicas Tecnodent SpA
R.U.T. 76.879.642-4
Sucursal Tecnodent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10Unidad no definida300-2949 SEPARADOR LABIAL CON SISTEMA DE ASPIRACION 300-2949 SEPARADOR LABIAL CON SISTEMA DE ASPIRACION $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500
30201903
Unidades dentales10Unidad no definida300-2948 PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE, PACK DE 10 UNIDADES 300-2948 PUNTA METALICA JERINGA TRIPLE, PACK DE 10 UNIDADES $ 19.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.900 $ 197.900
Total Neto $ 307.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.406
TOTAL OC $ 365.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.