Orden de Compra. Nº1057417-183-CM21 "IG ccv CM Pedidos Febrero Marzo y Abril, Materiales de enseñanza"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-183-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2021
Nombre de la Orden de Compra IG ccv CM Pedidos Febrero Marzo y Abril, Materiales de enseñanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 472
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 13325
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161618
2239-4-LP14
Perno roscado4 (1258304 )LANA E HILO ROIAN RAFIA NATURAL 150 GRAMOS 1 OVILLO 1284341(1258304) LANA E HILO ROIAN RAFIA NATURAL 150 GRAMOS 1 OVILLO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva4 (1609569 )GOMA EVA ARTE TOP LISA 40X60 CM 10 COLORES 10 UNIDADES 1611467(1609569) GOMA EVA ARTE TOP LISA 40X60 CM 10 COLORES 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.820 $ 15.820
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados65 (1376681 )CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5MM 38X55 CM 1403209(1376681) CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5MM 38X55 CM ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
Total Neto $ 71.560
Descuento $ 1.431
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.325
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 83.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.