|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057417-1891-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IG msp LP, Folio 102082 compra insumos de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Despacho total a Bodega Central con atención a Sra. Valentina Pérez. Los bienes deben enviarse con Guía de Desp. una vez aceptada la OC.
La Factura se debe emitir con recepción conforme en Mercado Público. En el campo 801, ingresar el N° OC completo par |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.607.301-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
17984,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131603
| Máquinas de afeitar | 204 | Unidad | 501-0074 MAQUINA DE AFEITAR SCHICK XTREME 3 NORMAL. Display de 12 unidades.
| SCHICK XTREME 3 NORMAL. Formato de venta: Display de 12 unidades. |
$ 464,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.656
|
$ 94.656
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.985
|
|
$ 112.641
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.