Orden de Compra. Nº1057417-1932-SE21 "IG fsq LP Febrero, Servicio de Almacenamiento doc."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-1932-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2021
Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP Febrero, Servicio de Almacenamiento doc.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-177-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3429
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.289 año 2021, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1687360,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos5469UnidadAlmacenamiento de cajas, valor unitario neto 0,055 UF. Valor UF al 28 de febrero de 2021 $29.287,38.-Bodegaje por caja. $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.810.559 $ 8.810.559
81112006
Servicios de almacenamiento de datos12UnidadEvento, entrega o retiro de documentación (traslado de hasta 30 cajas), valor unitario neto 0,20 UF. Valor UF al 28 de febrero de 2021 $29.287,38.-Logística por cada evento. $ 5.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.284 $ 70.284
Total Neto $ 8.880.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.687.360
TOTAL OC $ 10.568.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.