Orden de Compra. Nº1057417-19820-SE25 "SG MMA LP MANT CONVENIO PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN PREVENTIVA REPARATIVA DE PUERTAS DE ACCESOS Y MAMPARAS DE ALUMINIO MARZO 2025 MEMO SOL. 338150"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-19820-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SG MMA LP MANT CONVENIO PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN PREVENTIVA REPARATIVA DE PUERTAS DE ACCESOS Y MAMPARAS DE ALUMINIO MARZO 2025 MEMO SOL. 338150
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-341-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9387
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 308512,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social Campos
R.U.T. 76.478.367-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMPOS COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1GlobalCONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS MARZO 2025CONVENIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENCIÓN DE PUERTAS Y MAMPARAS MARZO 2025 $ 1.623.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.750 $ 1.623.750
Total Neto $ 1.623.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.512
TOTAL OC $ 1.932.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.