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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-2106-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG msp LP, Folio 102082 compra insumos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuestos N°21.395 año 2022, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
35969,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
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R.U.T. |
78.809.560-0 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131603
| Máquinas de afeitar | 408 | Unidad | 501-0074 MAQUINA DE AFEITAR SCHICK XTREME 3 NORMAL. Display de 12 unidades.
| SCHICK XTREME 3 NORMAL. Formato de venta: Display de 12 unidades. |
$ 464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.312
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$ 189.312
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Total Neto
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$ 189.312
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.969
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$ 225.281
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.