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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-2107-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG msp LP FOLIO 102082 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-49-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuestos N°21.395 año 2022, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
186424,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRAPANI |
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Razón Social |
TRAPANI SPA
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R.U.T. |
77.055.781-K |
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Sucursal |
TRAPANI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 180 | Unidad | 501-0091 JABON ANTISEPTICO.(GLICERINA) | 501-0091 JABON ANTISEPTICO.(GLICERINA)
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$ 5.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 981.180
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$ 981.180
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Total Neto
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$ 981.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.424
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$ 1.167.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.