Orden de Compra. Nº1057417-2141-SE22 "IG fsq LP, Febrero, Serv. de Almacenamiento Doc."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-2141-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2022
Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP, Febrero, Serv. de Almacenamiento Doc.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-177-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3427
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La ley de presupuestos N°21.395 correspondiente al año 2022. estable que el documento de cobro será cancelado dentro de 45 días corridos siguientes desde recibida conforme la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 2056502,81
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS
R.U.T. 13.144.160-6
Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos6173UnidadAlmacenamiento de cajas, valor unitario neto 0,055 UF. Valor UF al 28 de febrero de 2022 $ 31539,20.Bodegaje por caja. $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710.155 $ 10.710.155
81112006
Servicios de almacenamiento de datos18UnidadEvento, entrega o retiro de documentación (traslado de hasta 30 cajas), valor unitario neto 0,20 UF. Valor UF al 28 de febrero de 2022 $ 31539,20.Logística por cada evento. $ 6.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.544 $ 113.544
Total Neto $ 10.823.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.056.503
TOTAL OC $ 12.880.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.