Orden de Compra. Nº1057417-217-SE19 "IG msp LP Compra Alimentación, Pedido 3"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-217-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Compra Alimentación, Pedido 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 954825-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. DE INS. GENERALES DEPTO. ABASTECIMIENTO CAVRR
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1389
Usuario SIGFE grmartinez
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz
R.U.T. 61.607.301-k
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 23294
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Catania Ltda.
Razón Social CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA
R.U.T. 76.010.726-3
Sucursal Catania Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar40Unidad504-0464 LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA CJ 200 CC 504-0464 LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA CJ 200 CC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar14Unidad no definida504-0202 PIÑA EN CONSERVA 504-0202 PIÑA EN CONSERVA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
50171551
Sal de cocina o de mesa30Unidad no definida504-0112 SAL DIETETICA 504-0112 SAL DIETETICA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar10Tarro504-0362 CREMA CHANTILLY 504-0362 CREMA CHANTILLY $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 122.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.294
TOTAL OC $ 145.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.