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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-22424-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SG FVS LP MANT PRORROGA CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHUMBRES, CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFICIOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ", MES DE JUNIO 2025, MEMO N°354.544. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-119-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Generales) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Generales) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfredo Enrique |
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Razón Social |
servicios integrales Capalqui limitada
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R.U.T. |
76.680.639-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alfredo Enrique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93142007
| Servicios de estándares o regulación de edificios | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE CUBIERTAS, MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO. | CONVENIO DE CUBIERTAS, MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO.
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$ 2.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.